8月29日下午,省国资运营公司举办了内部审计培训班。本次培训由公司财务部负责人鲍时满主讲,所属各单位财务负责人、内审负责人及相关人员共40余人参加培训。
培训中,鲍时满从内部控制的基本框架、内审机构在公司内部控制体系中的角色和职责、内审人员实施内部控制评价的工作流程、新环境下对内部审计职能的挑战等几个方面做了专题讲座。
此次培训,理论与实务并举,启发了内部审计人员的工作思路,拓宽了内审人员的视野,为推动全系统内部审计工作起到了积极作用,参训人员反映良好,达到了预期效果。
8月29日下午,省国资运营公司举办了内部审计培训班。本次培训由公司财务部负责人鲍时满主讲,所属各单位财务负责人、内审负责人及相关人员共40余人参加培训。
培训中,鲍时满从内部控制的基本框架、内审机构在公司内部控制体系中的角色和职责、内审人员实施内部控制评价的工作流程、新环境下对内部审计职能的挑战等几个方面做了专题讲座。
此次培训,理论与实务并举,启发了内部审计人员的工作思路,拓宽了内审人员的视野,为推动全系统内部审计工作起到了积极作用,参训人员反映良好,达到了预期效果。